Según Después de casi un año bajo presión arancelaria y restricciones comerciales, Thép Nam Kim (Mã NKG) ha decidido "retirarse" del gran mercado de exportación. A partir del cuarto trimestre de 2024, la empresa detendrá completamente las ventas a EE. UU. "Nam Kim no ha vendido a EE. UU. desde el cuarto trimestre de 2024", compartió el Sr. Hồ Minh Quang – Presidente del Consejo de Administración de la empresa en la Junta General de Accionistas anual 2025.
De manera similar a la estrategia de algunos de los grandes productores de chapa galvanizada, entre ellos Hoa Sen (HSG), Nam Kim se está concentrando en fortalecer su capacidad interna y buscar mercados alternativos. Uno de los movimientos más destacados es el ajuste continuo del aumento de la inversión para el proyecto de la planta de acero de techado Nam Kim Phú Mỹ – un proyecto clave que implica un reposicionamiento estratégico de la empresa.
En abril de 2025, el proyecto fue aprobado para aumentar el capital de 4.500 millones a 5.800 millones de dongs. A mediados de julio, la empresa continuó ajustando el aumento de la inversión a 6.200 millones de dongs, dividiéndolo en dos etapas, con ejecución hasta 2027. En total, en menos de 3 meses, la empresa ya había aumentado el capital del proyecto en 1.700 millones de dongs (38%).
El proyecto es llevado a cabo por la empresa TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ, centrado en el desarrollo de la línea de acero eléctrico de Silicio - un producto utilizado en motores eléctricos, automóviles, transformadores y equipos eléctricos de uso doméstico. Esto significa que esta empresa de acero puede participar completamente en la cadena de suministro de la industria de vehículos eléctricos de VinFast, THACO o en la cadena de suministro de equipos eléctricos del Grupo Gelex.
En la práctica, la empresa está acelerando la financiación del proyecto. El informe financiero del primer trimestre de 2025 muestra que los costos de construcción básicos no terminados aumentaron más de 800 mil millones de dongs a un nivel de 1.100 mil millones, principalmente concentrados en el proyecto de la planta Phú Mỹ.
Según el Sr. Võ Hoàng Vũ – Director General de Nam Kim – la tecnología de la planta Phú Mỹ es “totalmente diferente”, no se superpone con la tecnología existente en la industria. El producto está dirigido al segmento de alta gama – industria auxiliar, mecánica de precisión, electrodomésticos – que tiene un margen de beneficio mejor y un nivel de competencia más bajo en comparación con el acero galvanizado tradicional.
Se espera que la planta comience a operar en el primer trimestre de 2026, necesitando de 2 a 3 trimestres para alcanzar el 50-60% de su capacidad y esforzándose por operar al máximo a partir de 2027. Los líderes de la empresa esperan que este proyecto marque un punto de inflexión en la mejora del margen de ganancia bruta y la reestructuración de la gama de productos hacia un enfoque sostenible y de alta tecnología.
En cuanto a los resultados comerciales, en el primer trimestre de 2025, Nam Kim alcanzó ingresos de 4.090 mil millones de dong, con un beneficio neto de 65,4 mil millones de dong, lo que representa una disminución del 22,7% y del 56,4% respectivamente en comparación con el mismo período del año anterior. El margen de beneficio bruto se redujo a solo el 6,4%. El objetivo para todo el año es alcanzar 23.000 mil millones de dong en ingresos y 440 mil millones de dong en beneficios antes de impuestos. Después del primer trimestre, la empresa solo ha logrado cumplir el 18,4% del plan de beneficios anual.
En el contexto de que el mercado interno se está recuperando lentamente, el enfoque en líneas de productos de acero con alto valor agregado para la industria y la exportación de tecnología puede ayudar a Nam Kim a consolidar su posición, escapar de la feroz competencia de precios y, al mismo tiempo, crear una base sostenible para un crecimiento a largo plazo.
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Según Después de casi un año bajo presión arancelaria y restricciones comerciales, Thép Nam Kim (Mã NKG) ha decidido "retirarse" del gran mercado de exportación. A partir del cuarto trimestre de 2024, la empresa detendrá completamente las ventas a EE. UU. "Nam Kim no ha vendido a EE. UU. desde el cuarto trimestre de 2024", compartió el Sr. Hồ Minh Quang – Presidente del Consejo de Administración de la empresa en la Junta General de Accionistas anual 2025.
De manera similar a la estrategia de algunos de los grandes productores de chapa galvanizada, entre ellos Hoa Sen (HSG), Nam Kim se está concentrando en fortalecer su capacidad interna y buscar mercados alternativos. Uno de los movimientos más destacados es el ajuste continuo del aumento de la inversión para el proyecto de la planta de acero de techado Nam Kim Phú Mỹ – un proyecto clave que implica un reposicionamiento estratégico de la empresa.
En abril de 2025, el proyecto fue aprobado para aumentar el capital de 4.500 millones a 5.800 millones de dongs. A mediados de julio, la empresa continuó ajustando el aumento de la inversión a 6.200 millones de dongs, dividiéndolo en dos etapas, con ejecución hasta 2027. En total, en menos de 3 meses, la empresa ya había aumentado el capital del proyecto en 1.700 millones de dongs (38%).
El proyecto es llevado a cabo por la empresa TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ, centrado en el desarrollo de la línea de acero eléctrico de Silicio - un producto utilizado en motores eléctricos, automóviles, transformadores y equipos eléctricos de uso doméstico. Esto significa que esta empresa de acero puede participar completamente en la cadena de suministro de la industria de vehículos eléctricos de VinFast, THACO o en la cadena de suministro de equipos eléctricos del Grupo Gelex.
En la práctica, la empresa está acelerando la financiación del proyecto. El informe financiero del primer trimestre de 2025 muestra que los costos de construcción básicos no terminados aumentaron más de 800 mil millones de dongs a un nivel de 1.100 mil millones, principalmente concentrados en el proyecto de la planta Phú Mỹ.
Según el Sr. Võ Hoàng Vũ – Director General de Nam Kim – la tecnología de la planta Phú Mỹ es “totalmente diferente”, no se superpone con la tecnología existente en la industria. El producto está dirigido al segmento de alta gama – industria auxiliar, mecánica de precisión, electrodomésticos – que tiene un margen de beneficio mejor y un nivel de competencia más bajo en comparación con el acero galvanizado tradicional.
Se espera que la planta comience a operar en el primer trimestre de 2026, necesitando de 2 a 3 trimestres para alcanzar el 50-60% de su capacidad y esforzándose por operar al máximo a partir de 2027. Los líderes de la empresa esperan que este proyecto marque un punto de inflexión en la mejora del margen de ganancia bruta y la reestructuración de la gama de productos hacia un enfoque sostenible y de alta tecnología.
En cuanto a los resultados comerciales, en el primer trimestre de 2025, Nam Kim alcanzó ingresos de 4.090 mil millones de dong, con un beneficio neto de 65,4 mil millones de dong, lo que representa una disminución del 22,7% y del 56,4% respectivamente en comparación con el mismo período del año anterior. El margen de beneficio bruto se redujo a solo el 6,4%. El objetivo para todo el año es alcanzar 23.000 mil millones de dong en ingresos y 440 mil millones de dong en beneficios antes de impuestos. Después del primer trimestre, la empresa solo ha logrado cumplir el 18,4% del plan de beneficios anual.
En el contexto de que el mercado interno se está recuperando lentamente, el enfoque en líneas de productos de acero con alto valor agregado para la industria y la exportación de tecnología puede ayudar a Nam Kim a consolidar su posición, escapar de la feroz competencia de precios y, al mismo tiempo, crear una base sostenible para un crecimiento a largo plazo.